Здравствуйте, форумчане!
У меня такой вопрос. Оприходовала товары на 10.06, но допрасходы по ним нечаянно отнесла на 10.09. - это было в декабре 2011 г., период закрыт, налоги сданы. Как мне теперь эти допрасходы отнести на 10.06? И как затем отнесенные на 10.06 допрасходы отнести на 44.01? И какие документы желательно сделать (объяснительная, справка?) В первый раз с этим столкнулась. Программа, в которой работаю - 1С Бухгалтерия 8.2.0.32.4.
Спасибо заранее всем за ответы!